01 ? Cobrança dos clientes através de informações sistêmicas e relatórios gerenciais da área. Cobrança é feita via contato telefônico e e-mail, respeitando a política de prazos autorizados pela Gerência/Diretoria Financeira. 02 ? Envio de arquivos bancários, através do sistema ERP, para pagamentos de Faturas. 03 ? Análise e baixa do retorno bancário, através do sistema ERP, liquidação de pagamento e integralizar no sistema com as informações para a baixa automática dos boletos. Se houver inconsistência baixar manualmente. 04 ? Conciliação bancária, identificar o cliente e a NF paga e baixar manualmente. 05 - Enviar arquivo aos bancos referentes aos boletos/retorno de cobrança, gerados pelo Faturamento. 06 ? Após as baixas, atualizar as informações dos clientes devedores (cobrança) e salvar na rede. 07 - Manutenção do sistema referente à situação (status) das notas fiscais, prorrogações e outras negociações ? follow-up, mantendo o sistema atualizado e as planilhas do contas a receber atualizadas. 08 ? Reproduzir no Sistema as transferências que os bancos fazem entre conta vinculada / conta corrente. 09 ? Fazer a conciliação automática e manual de todas as contas bancárias, sinalizando possíveis pendências, cobrando as áreas envolvidas, inclusive as filiais, para que o fechamento diário/mensal não seja prejudicado. 10 ? Emitir e despachar Carta de Circularização interna e externa ? clientes/fornecedores e auditorias. 11 ? Enviar aos clientes / fornecedores documentos para atualização cadastral. 12 ? Emitir relatórios e planilhas, conforme solicitado pela Gerência/Diretoria ou Auditoria. 13 ? Dar suporte às demais áreas, sobre dúvidas referentes aos processos de cobranças/protestos, evitando que ocorram atrasos nos recebimentos. 14- Dar suporte às filiais, sobre dúvidas referentes aos processos de cobranças/protestos, enviando malotes com os documentos necessários - evitando que ocorram atrasos nos recebimentos. 15 ? Se necessário, cancelar boletos emitidos que foram pagos via depósito, efetuar a baixa do título no banco correspondente e enviar o comprovante de baixa para o cliente. 16 ? Incluir protestos via sistema ou/ direto no cartório do próprio de Protesto (SP), acompanhar o processo e prazo (recebimento/baixa ou protesto). 17 - Atender e realizar outras atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo, conforme orientação e solicitação do superior imediato. Beneficios: Formação Acadêmica: Não informado Experiência: Salário: A combinar Cargo: Analista de Contas a Pagar e Receber Empresa: Grupo Gocil Atua com serviços de mão de obra terceirizado. Ramo: Segurança Patrimonial
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